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审计法务部组织专题会议部署风险管理相关重点工作时间:2022-04-15 为进一步加强公司全面风险管理、法律纠纷案件管理、重大合同管理等工作,提升依法经营合规管理水平,近期,依据集团公司全面风险管理会议精神及相关工作部署,审计法务部组织开展全面风险及合同管理内部工作部署专题会议,落实相关工作。 审计法务部按照集团公司工作安排,结合实际确定了完成本年度风险评估,更新完善风险信息库,编制风险评估报告;开展合规自查摸底,并形成合规管理专项报告;通过合规和风险管理平台,完成公司法律纠纷案件的线上填报和更新;修订完善合同管理相关制度,全面梳理本年度上半年重要领域正在履行的重大合同执行情况,增强合同管理的针对性和有效性等4项工作。审计法务部根据具体工作内容,梳理各项工作开展时间节点,将任务按照部门岗位进行了明确分工,部门人员协同,履职尽责,紧张有序推进各项工作。 全面风险和合规管理工作是企业经营发展的重中之重。审计法务部将严格按照计划节点,扎实开展全面风险管理和合规管控各项工作,在全公司范围内持续营造“合规于心、守规于行”的浓厚工作氛围,确保生产经营安全、合规、有序开展。 |