为进一步做好公司合同规范化管理,防范交易、经营风险,提升公司合规性管理水平,3月22日,公司审计法务部、纪律检查室联合开展了合同管理专项检查工作。本次检查聚焦合同审批、签署、履行、归档各个环节的规范管理,对2023年-2024年签订的合同,通过查阅台账、翻看合同、现场交流等方式,深入细致排查了合同重点要素的完整性、签订流程合规性、履约跟踪及时性和归档管理规范性等。检查过程中,检查人员积极同部门业务人员沟通交流,有针对性地剖析存在的风险隐患,对于可以立即整改的立行立改,以面对面地双向沟通,有效促进合同管理工作